
Podatek u źródła (WHT) w 2 godziny – wszystko, co musisz wiedzieć
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie obowiązków związanych z poborem podatku u źródła (WHT) przy wypłatach do podmiotów zagranicznych. Uczestnicy zyskają praktyczne umiejętności w zakresie identyfikacji należności podlegających WHT, oceny obowiązku poboru podatku oraz poprawnego raportowania w tym zakresie. Szkolenie obejmie również analizę najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych dotyczących należności z katalogu art. 21 i 22 ustawy o CIT, z naciskiem na zastosowanie tych regulacji w codziennej praktyce. Omówimy również jakże ważne najnowsze Objaśnienia podatkowe MF z 3 lipca.
Agenda
- Podstawy podatku u źródła i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Zakres należności objętych podatkiem u źródła
- Certyfikat rezydencji – znaczenie i wymogi formalne
- Należyta staranność i weryfikacja benefical owner
- Mechanizm „pay and refund” i limity płatności
- Opinia o stosowaniu preferencji i oświadczenie płatnika
- Problemy praktyczne w rozliczaniu podatku u źródła
- Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne płatnika
- Orzecznictwo sądów i podejście organów podatkowych
- Panel Q&A
Do kogo skierowane jest szkolenie:
- pracowników działów podatkowych i finansowych odpowiedzialnych za rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi,
- głównych księgowych i specjalistów ds. księgowości,
- menedżerów i właścicieli firm dokonujących wypłat za granicę (m.in. z tytułu usług, odsetek, dywidend, należności licencyjnych),
- osób odpowiedzialnych za zgodność (compliance) i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do zastosowania zwolnień lub obniżonych stawek WHT.
Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny:




